奇葩!董事长不接受会计师审计意见,连累一众人被罚

来源:董秘学苑2022-11-24 10:37阅读:18682

我花重金请你来做我年报审计,你给我无法表示意见?那我不同意,这一幕发生在一家上市公司身上。公司还因此被罚,11月23日,*ST未来公告收到上海证监局的《行政处罚事先告知书》。

据《事先告知书》公司违规内容比较多,但是有两点让人有点瞠目,分别是:

1、直接财务报表虚增货币

公司因资金被非经营性占用导致账面上实际没有那么多钱,但是公司未将资金占用及相关关联交易所涉资金变动情况在案涉期间披露的财务报表如实入账反映。其中公司2020年年度报告虚增货币资金6亿元;公司2021年第一季度报告虚增货币资金11亿元;公司2021年半年度报告虚增货币资金16.01亿元;公司2021年第三季度报告虚增货币资金17.45亿元。

2、不接受审计机构的审计意见

2022年4月29日,未来股份已完成2021年年度报告的编制,中审亚太会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。公司董事长俞倪荣提议不接受会计师出具的年度审计报告,并同意年度报告披露延期,公司董事郭伟亮、卢奋 奇对此表示同意。董事会共5名董事,3名同意延期披露2021年年度报告。公 司未在《证券法》第七十九条第一项规定的会计年度结束之日起四个月内(即不晚于2022年4月30日)披露2021年年度报告,直至2022年6月30日才披露。

也就是说,公司管理团队宁可违反证券法,也不要接受一份“无法表示意见”的年报。从公司过往公告可以看到,公司的审计费用合计是75万元,比2020年还加了10万元。

2022年6月29日,公司最终披露了2021年年报,审计意见还是“无法表示意见”,看来审计机构还是很硬气,这是最气董事长的……

那些跟着董事长一起同意延期披露2021年年报的都被给予了行政处罚,这真的是花式领罚。A股从来不缺少趣事儿,关注我们,加入我们,及时了解A股董秘圈的新鲜事。

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